Инструменты автоматизации и упрощения составления и анализа плана ФХД предприятия
Работа планово-экономического отдела не заканчивается на составлении плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В течении года экономисту необходимо анализировать и дорабатывать план – и такие задачи можно упростить. Главный принцип, которым руководствуется большинство специалистов ПЭО ещё на этапе составления плана – планируемые расходы не должны превышать доходы.
В программе «1С:Планово-финансовое управление государственного учреждения КОРП» мы предусмотрели и автоматизировали этот принцип как контроль над лимитами. Соответственно при превышении расходов над доходами в документе отражается сумма лимитов со знаком минус. При равных доходах и расходах - будет отражен ноль.
Далее экономист периодически делает план-фактный анализ для контроля за соблюдением лимитов.
Такой отчёт мы создали в программном продукте «1С: ПФУ ГУ КОРП» - он удобный и выводится наглядно в виде графика.
После проведения анализа, при необходимости, можно скорректировать план финансово-хозяйственной деятельности - уменьшая или увеличивая стати расходов под фактическую потребность.
При анализе исполнения ПФХД часто требуется детализация той или иной статьи расхода, чтобы контролировать нецелевое использование бюджетных средств. И этот функционал мы реализовали в программном продукте.
Обращайтесь к нам за демо-версией, смотрите ролики на Ютуб-канале или задавайте вопросы в форму на сайте.